关于内部控制评价审计项目会计师事务所选聘通告
宣布日期:2023-01-04 浏览次数:6404 宣布人:审计部
因业务需要,我公司拟选聘内部控制评价审计项目会计师事务所,有关事项通告如下:
一、项目名称
项目一:安徽省j9九游会官网集团物业治理有限公司内部控制审计
项目二:安徽外洋j9九游会官网有限公司内部控制审计
项目三:安徽省j9九游会官网集团泾县j9九游会官网生长有限公司内部控制审计
二、企业简介
1、安徽省j9九游会官网集团物业治理有限公司,公司注册资金50万元,主营业务为集团公司自持物业和集团托管资产配套治理效劳。2018年以来,凭据集团公司的安排安排,先后承接托管了安新资产治理公司、金年华公司、华侨饭店等四家企业。
2、安徽外洋j9九游会官网有限公司,组建于1978年,注册资本498万,是安徽省建立最早、最具规模的国际旅行社,经营入境游、出境游、海内游、航空票务业务,2009年列为安徽省首批指定经营赴台湾j9九游会官网的旅行社。是国际航空协会(IATA)成员,是中国旅行社协会常务理事单位。现为安徽省国资委下属j9九游会官网集团公司的主干j9九游会官网企业。
3、安徽省j9九游会官网集团泾县j9九游会官网生长有限公司,建立于2001年7月,现注册资本为6000万元,是安徽省j9九游会官网集团旗下的一家国有全资子公司,下辖桃花潭、江南第一漂2个景区和1个精品民宿(桃花书院)。公司主要从事景区j9九游会官网投资、经营及治理,涉及景区漂流效劳、水上游乐等j9九游会官网项目。目前,正在拓展住宿餐饮、农业旅行及农事体验,文创产品研发销售等j9九游会官网新业态。
三、审计规模
对三户企业2022年11月30日内部控制有效性进行审计。审计偏重点为:一是内控制度自己的有效性(正当合规、适时及合理适用),二是内控制度的有效执行。
四、机构选聘要求
1.具有良好信誉和业绩,三年内没有违法违规及行业惩戒等不良纪录;
2.应遵守执业执规律则和审计准则要求,遵循独立、客观、公正立场,准时按质完成审计,出具审计报告,并对审计报告的真实性、正当性卖力;
3.审计机构需实时出具审计报告。
五、投标要求
(一)申请人报名加入本项目,需递交以下质料:
1.项目审计事情计划。计划中需说明预计的审计时间、事情预案等。
2.拟安排审计项目经理及团队人员介绍。
3.每户企业的审计团队要求5人以上(包括5人),其中注册会计师2人及以上。
4.有市属国有企业(含以上)内控监督评价的案例。
5.加盖事务所公章的报价单。审计报价需划分安徽省j9九游会官网集团物业治理有限公司、安徽外洋j9九游会官网有限公司、安徽省j9九游会官网集团泾县j9九游会官网生长有限公司进行报价。最高限价为每户4万元。
6.投标文件应密封完好,逾期或不切合采购治理划定的投标文件恕不接受。
(二)报名方法:
报名人需将报名质料报送至安徽省国际金融中心38层3825室安徽省j9九游会官网集团审计部收。
(三)报名时间:
有效报名时间5个事情日,从2023年1月5日起至1月11日截止,且满足3家以上事务所,如未满足三家以上(含3家)事务所,则截止日期顺延2天。通过现场报名的,请于每日上午08:30-11:30、下午14:00-17:00现场报名;通过邮寄方法报名的,需在报名截止日2023年1月11日17:00前将报名质料邮寄至安徽省国际金融中心38层3825室安徽省j9九游会官网集团审计部收。
联系人:梁艳、魏二磊
联系电话:0551-62852892,
0551-62852896(18895623249)
j9九游会官网
2023年1月4日